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http://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/2364
Título : | Diseño de un manual para la recopilación, formulación y presentación del informe de control interno contable a la Contaduría General de la Nación. |
Autor : | Peña Maldonado, Keilly Andrea. |
Palabras clave : | La autora no proporciona la información sobre este ítem. |
Fecha de publicación : | 2016 |
Editorial : | Universidad de Pamplona – Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales |
Citación : | Peña Maldonado, K. A. (2015). Diseño de un manual para la recopilación, formulación y presentación del informe de control interno contable a la Contaduría General de la Nación [Trabajo de Grado Pregrado, Universidad de Pamplona]. Repositorio Hulago Universidad de Pamplona. http://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/2364 |
Resumen : | The Office of Internal Control at the University of Pamplona is an advisory body in the implementation, maintenance and improvement of the internal control system, ensuring that the activities are conducted in accordance with constitutional and legal norms within the policies set by the Directorate and considering the goals or objectives set; Therefore in the following document, the work done at the office of Internal Control Management, where the design manual was made for the collection, preparation and submission of the report of internal accounting control to the General Accounting Office presents . For its preparation was a diagnosis using SWOT matrix which allowed the detection of lack of this manual. The information available on the network were consulted and conceptual and procedural basis for the development was sought on whether the manual; the realization of this work is very important as it fills a gap in the reporting process by the office of management and internal control becomes a contribution from the accounting sciences in order to optimize this area job. The application of the manual is a tool that contributes to the improvement of the actions required by the control entities in pursuit of efficiency and transparency. |
Descripción : | La Oficina de Control Interno de la Universidad de Pamplona es un ente asesor en la implementación, mantenimiento y mejoramiento del Sistema de Control Interno, garantizando que las actividades se realicen de acuerdo a las normas constitucionales y legales vigentes dentro de las políticas trazadas por la Dirección y en atención a las metas u objetivos previstos; Por lo tanto en el siguiente documento, se presenta el trabajo desarrollado en la oficina de Control Interno de Gestión, donde se realizó el diseño de un manual para la recopilación, formulación y presentación del informe de control interno contable a la Contaduría General de la Nación. Para la elaboración del mismo se hizo un diagnostico utilizando la matriz DOFA la cual permitió detectar la carencia de este manual. Se consultó la información disponible en la red y se buscó fundamentación conceptual y procedimental para la elaboración en si del manual; la realización de este trabajo es muy importante en la medida que llena un vacío existente en el proceso de elaboración de informes por parte de la oficina de control interno de gestión y se convierte en un aporte desde las ciencias contable con miras a optimizar esta área de trabajo. La aplicación del manual es una herramienta que contribuye al mejoramiento de las acciones exigidas por las entidades de control, en búsqueda de la eficiencia y trasparencia. |
URI : | http://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/2364 |
Aparece en las colecciones: | Contaduría Pública |
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