• Repositorio Institucional Universidad de Pamplona
  • Trabajos de pregrado y especialización
  • Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
  • Contaduría Pública
  • Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/10242
    Título : Informe final práctica empresarial unidrogas S.A.S- Valledupar.
    Autor : Perez Avendaño, Elaizer David.
    Diaz Angulo, Betxy Liliana.
    Palabras clave : Auditoria.
    Procedimientos.
    Manual de control.
    Fecha de publicación : 2021
    Editorial : Universidad de Pamplona - Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.
    Citación : Diaz Angulo, B. L.; Perez Avendaño, E. D. (2021) Informe final práctica empresarial unidrogas S.A.S- Valledupar [Trabajo de Grado Pregrado, Universidad de Pamplona]. Repositorio Hulago Universidad de Pamplona.http://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/10242
    Resumen : In this paper, an internal control will be presented that requires an important role in all organizations, since they have efficient tools to carry out and carry out the corresponding practice in the media, this taking into account that the information with which work is being done is transparent, which will guarantee a better and adequate performance of the activities and operations of the company. In accordance with the information acquired, a procedures manual was designed to evaluate the internal control processes of the company UNIDROGAS SAS, in order to verify whether the internal controls of the company are being properly executed or if they are obsolete, because currently The UNIDROGAS SAS Audit Department does not have a permanent or plant auditor, and it did not have a control manual.
    Descripción : En este trabajo se presentará un control interno que requiere un rol importante en todas las organizaciones, ya que cuentan con herramientas eficientes para realizar y realizar la práctica correspondiente en los medios, esto teniendo en cuenta que la información con la que se está trabajando es transparente, lo que garantizará un mejor y adecuado desempeño de las actividades y operaciones de la empresa. De acuerdo con la información adquirida, se diseñó un manual de procedimientos para evaluar los procesos de control interno de la empresa UNIDROGAS SAS, con el fin de verificar si los controles internos de la empresa se están ejecutando adecuadamente o si están obsoletos, pues actualmente UNIDROGAS SAS El Departamento de Auditoría no cuenta con un auditor permanente o de planta, y no contaba con un manual de control.
    URI : http://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/10242
    Aparece en las colecciones: Contaduría Pública

    Ficheros en este ítem:
    Fichero Descripción Tamaño Formato  
    Diaz_Perez_2021_TG.pdfDiaz_Perez_2021_TG980,65 kBAdobe PDFVisualizar/Abrir


    Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.